送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-03 13:40

金额和之前无票没有差额,直接发票贴之前账上有差额就科目不变数值是负数冲掉之后按发票做账,

黑夜的黑不是黑 追问

2020-06-03 17:04

其中一部分结算了开发票,还有一部分等对方公司销售了,在开发票给我们公司钱,这种咋做?

maize老师 解答

2020-06-03 17:13

开发票做借应收账款 贷主营业务收入 应交增值税,借主营业务成本 贷库存商品,剩下的,再开再做,借借应收账款 贷主营业务收入 应交增值税借主营业务成本 贷库存商品  借银行 贷应收账款, 实务中是按发票做,

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相关问题讨论
金额和之前无票没有差额,直接发票贴之前账上有差额就科目不变数值是负数冲掉之后按发票做账,
2020-06-03 13:40:54
您好 开了发票 销项税额属于4月开发票时
2021-05-13 17:54:44
借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2019-04-13 16:58:40
您好,是的,可以按未开票收入申报
2022-02-14 07:43:10
你好,借;发出商品,贷;库存商品
2020-04-23 21:05:59
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