老师,你好,清理账款的时候发现22和23年付款的时候 问
同学您好 100多万都是汇兑差异吗 如果是的话可以转到财务费用-汇兑差异 或者调整以前年度损益调整 答
老师 请问 我们2023年有一张专用发票 房租费 问
你好,你当时没有入账的话,现在是借,以前年度损益调整,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。 答
请问一下房地产企业,现在是在预售阶段,所有预售证 问
你好,可以的,可以开。 答
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入什么会计 问
工厂为车间工人购买手套口罩防护服计入,制造费用-劳保费 答
独立核算的分公司需要缴纳工会经费吗 问
那这个税种认定有工资的需要。 答

收到发票,进项一部分下月认证抵扣,分录:借:原材料884955.75 应交税费-应交税费-进项税额 50000 其它应付款-待认证进项税额 65044.25 贷:银行存款100万 这样可以吗?
答: 在一个发票里面吗?
老师,多付了①借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 预付账款 贷:银行存款;对方退回多付款项②借:银行存款 贷:预付账款。这两笔分录这一做到一笔吗借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 银行存款,贷:银行存款
答: 可以的,可以这么做的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1、借 管理费用-培训费 应交税金—应交增值税—进项税 贷 银行存款2、借:应付职工薪酬—职工教育经费 应交税费—应交增值税—进项税额 应交税费—应交增值税—进项税额 转出 贷 银行存款 二者有什么区别
答: 你好正确的应该是借管理费用培训费应交税费应交增值税进项贷应付职工薪酬。


波斯猫 追问
2020-06-03 14:19
郭老师 解答
2020-06-03 14:22
波斯猫 追问
2020-06-03 14:23
郭老师 解答
2020-06-03 14:24
波斯猫 追问
2020-06-03 14:31
郭老师 解答
2020-06-03 14:32
波斯猫 追问
2020-06-03 14:44
郭老师 解答
2020-06-03 14:47