送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2020-06-03 17:31

您好,分录,根据财政支付通知单,借:预付账款,贷:财政拨款收入。

我不配 追问

2020-06-04 08:59

不需要走在建工程吗?完工后怎么做账?

王雁鸣老师 解答

2020-06-04 09:04

您好,建议收到发票后,再走在建工程,借,在建工程,贷,预付账款。完工后,转入固定资产。

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相关问题讨论
您好,分录,根据财政支付通知单,借:预付账款,贷:财政拨款收入。
2020-06-03 17:31:31
同学你好,监管账户,借:银行存款,100万元,贷:财政拨款收入,100万元,同时,借:预付账款,100万元,贷:银行存款,100万元。支出支付的,借:预付账款,100万元,贷:财政拨款收入,100万元。
2023-05-19 17:50:33
同学您好, 借:固定资产    贷:财政拨款收入 借:事业支出    贷:财政拨款预算收入
2021-07-06 19:10:22
您好, 报废分录: 借:非流动资产——固定基金 贷:固定资产 收回残值变价收入分录: 借:银行存款 贷:其他应付款等(因为有的事业单位这部分处置收入是要上交的) 或如不要上交,可以入“其他收入”, 或“专用基金—修购基金”(适用于变价收入可自用于以后购建固定资产)
2019-03-11 09:21:22
1.当事业单位收到设备时,由于尚未收到财政拨款,设备款项暂时由单位自有资金垫付,此时应做如下分录: 借:固定资产 贷:其他应付款——供应商 1.当事业单位使用自有资金先行垫付设备款时,需要记录这一笔资金的流出,并将其与未来的财政拨款相对应,此时应做如下分录: 借:其他应付款——供应商 贷:银行存款(或现金) 借:其他应收款——财政 贷:其他应付款——垫付设备款(或自有资金)
2024-03-25 13:48:01
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