送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-03 18:21

这个没有其他收益话,那就做营业外收入下面

甜蜜的乌龟 追问

2020-06-03 18:24

老师 借进项 待主营业务成本可以吗

maize老师 解答

2020-06-03 18:34

不是,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          其他收益/营业外收入

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相关问题讨论
这个没有其他收益话,那就做营业外收入下面
2020-06-03 18:21:24
一般情况下,是其他应付款
2019-03-10 18:40:27
设置应交税费-增值税加计抵减税额科目
2019-04-15 10:47:26
加计扣除,是直接用“应交税费——应交增值税(进项税额)“科目核算,加计抵减需要新增一个会计科目”应交税费——应交增值税(加计抵减)“科目
2019-12-28 17:26:07
你好,是因为购进商品质量有问题,销售方给予的折让?
2019-03-02 11:36:55
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