今天我单位有这一样笔帐,司机报差费,会计贴票算出的金额是3500元,结果写付款单的时候只写了3000元,就付给司机3000元,实际少付500元,财务应该怎么做帐?
淡然的秋天
于2020-06-03 23:46 发布 1060次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好,财务入账时,借费用3500贷银行存款3000其他应付款500。
2020-06-03 23:49:07
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你好!你们这个是支付货款是吗?
2017-12-11 09:00:46
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同学你好,借款到基本户只做财务会计借银行存款贷其他应付款,支付时只做财务会计借业务活动费用贷银行存款,指标付款时借行政支出,归还借款只做财务会计借其他应付款贷银行存款
2022-01-26 20:38:37
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你好,如果涉及费用的话
借 事业支出
贷财政补助预算收入/资金结存
2019-06-22 08:00:47
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你好 按你单位报销流程操作,会计用原始单据做账
2019-11-27 12:16:23
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