送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-06-10 11:19

搞错了吧,我是现金支付了钱的,但你这个分录中根本就没有显示我的现金少了

宋生老师 解答

2016-06-10 11:07

您好!这样的一般计入借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费,然后再做你那个。

宋生老师 解答

2016-06-10 20:20

您好!我是说做完我这笔,再做你那个。
借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费,然后再做你那个。你那个是 借:应付职工薪酬 贷:现金

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相关问题讨论
您好!这样的一般计入借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费,然后再做你那个。
2016-06-10 11:07:30
先挂在库存核算,然后再计提福利费,然后支付掉
2015-10-31 18:03:43
您好 请问您做哪个公司的账务处理
2019-09-05 15:09:59
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2016-10-20 14:24:38
这个的话,从规范的角度来讲,是要填写的。 分录的话,计入其他应收款。等到实际应当给他发工资时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
2020-01-13 11:53:14
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