- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-06-10 11:19
搞错了吧,我是现金支付了钱的,但你这个分录中根本就没有显示我的现金少了
相关问题讨论

您好!这样的一般计入借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费,然后再做你那个。
2016-06-10 11:07:30

先挂在库存核算,然后再计提福利费,然后支付掉
2015-10-31 18:03:43

您好
请问您做哪个公司的账务处理
2019-09-05 15:09:59

借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2016-10-20 14:24:38

这个的话,从规范的角度来讲,是要填写的。
分录的话,计入其他应收款。等到实际应当给他发工资时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
2020-01-13 11:53:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
宋生老师 解答
2016-06-10 11:07
宋生老师 解答
2016-06-10 20:20