老师,我收到一张进项发票,正要做账,发现开错,跨月了,然后让他重新开,对方要重新开冲红的和一张正确的,我还需要把错误的这个月的发票给他吗,我还没做做账呢,要是他拿回来的冲红的和正确的,我不能做一张冲销的和正确的分录吧,因为这张错误的发票做账前发现了,我没打算入账
卓玛
于2020-06-04 09:07 发布 1188次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-04 09:08
您好
需要把错误的这个月的发票给他
然后根据正确的发票做账就好了
相关问题讨论
您好
需要把错误的这个月的发票给他
然后根据正确的发票做账就好了
2020-06-04 09:08:12
您好!你2月的按正常做就行了。什么时候收到红字,什么时候进项转出。
2017-03-03 14:14:08
将之前做的分录冲红就可以了
2018-11-22 15:39:16
你好,可以做账,也可以不做账,做账就是
借;原材料等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-08-10 16:44:38
借,工程施工贷,银行存款。
2020-05-09 10:11:39
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