请问老师,支付工资时多扣了员工社保费,社保系统正常,就是在工资时多扣了,支付工资时,借:应付工资-应发工资 贷:其他应收款-个人社保 ,那么现在退回要怎么做账,
黄谦
于2020-06-04 10:33 发布 889次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-06-04 10:34
你好,反分录借:其他应收款-个人社保 贷:应付工资-应发工资
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您好上交的金额跟扣的金额一致么
2021-07-02 12:03:28
你好,发工资的时候,扣工资,贷 其他应收款-社保。公司缴纳时,是借方其他应收款-社保,这样就平了。
2019-06-03 10:39:45
借应付职工薪酬,贷其他应收款
2022-03-14 21:35:58
你好 借营业外支出 贷其他应收款 这样来做 挂靠是有风险的 现在税局对个税和社保都是一个系统收取 。比对有异常 你们就有查账风险 我给你说下
2019-11-15 17:31:47
你好,转到管理费用中,学员
2021-10-04 21:56:09
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黄谦 追问
2020-06-04 11:08
小云老师 解答
2020-06-04 11:13