老师我是销售完,开完蓝字发票,但对方有一半退货,让 问
您好 同学 销售货物发生销货退回的可以部分红冲 答
我们是销售企业,个人打款到我们账户,开发票是开给 问
同学你好 这个可以的 签委托付款协议给你们 答
生产型出口免抵退计算步骤 问
同学你好 生产型出口免抵退计算步骤: 算当期不得免征和抵扣税额:当期不得免征和抵扣税额 = 当期出口货物离岸价 × 外汇人民币牌价 ×(出口货物征税率 - 出口货物退税率)- 当期不得免征和抵扣税额抵减额。 算当期应纳税额:当期应纳税额 = 当期内销货物的销项税额 -(当期进项税额 - 当期不得免征和抵扣税额)- 上期留抵税额。 算免抵退税额:免抵退税额 = 当期出口货物离岸价 × 外汇人民币牌价 × 出口货物退税率 - 免抵退税额抵减额。 定当期应退税额和免抵税额:若当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,当期应退税额 = 当期期末留抵税额,当期免抵税额 = 当期免抵退税额 - 当期应退税额;若当期期末留抵税额 > 当期免抵退税额,当期应退税额 = 当期免抵退税额,当期免抵税额 = 0。 答
我们单位收取的空调供暖费,每个月产生的电费需要 问
你好,收谁的供暖费? 答
小规模纳税人只有法人一个员工,没交社保,个税(扣除 问
你好,这个你每个月借管理费用工资,贷应付职工薪酬,然后借应付职工薪酬贷,银行存款。 答
我公司未按条款履行合同,押金对方做为违约赔偿金不予退还(押金七万元)请问应该怎样做账(当时的会计分录 借:其他应收款 贷:银行存款)
答: 借:营业外支出 贷:其他应收款
老师,对于不是本单位人员挂靠社保在本单位的会计分录可以写为以下这样吗?单位支付社保时:借:其他应收款-A(单位+个人承担的社保总金额) 贷:银行存款。 如果收到挂靠人的社保总费用时:借:银行存款 贷:其他应收款-A。可以这样写吗?
答: 可以这样进行分录处理。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司与公司之间借款的会计分录是。借银行存款。贷其他应收款吗?
答: 公司与公司之间借款的会计分录是 借银行存款。贷其他应收款或其他应付款