送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-04 16:36

内账吗,内账按实际做借管理费用 贷库存现金,外账需要发票做,不按发票这个之前事务所那边说税局稽查怀疑是不是找假发票。你你外账也按实际话,借其他应付款 700  贷银行,借管理费用 200+500-150 其他应收款 个人的部分150 贷其他应付款 700

二十一 追问

2020-06-04 16:38

出纳在收到员工的150,要开收据给员工吗?

maize老师 解答

2020-06-04 16:47

这个需要写一个这个,需要写一个,

二十一 追问

2020-06-04 16:51

这个收据可以入外账吗?

maize老师 解答

2020-06-04 17:00

这个我上面写了,外账需要发票做,不按发票这个之前事务所那边说税局稽查怀疑是不是找假发票 ,这个到时候不让你们税前扣除就不好了,你这个按发票做700+150吧这个,外账按发票做比较好这个,

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内账吗,内账按实际做借管理费用 贷库存现金,外账需要发票做,不按发票这个之前事务所那边说税局稽查怀疑是不是找假发票。你你外账也按实际话,借其他应付款 700 贷银行,借管理费用 200%2B500-150 其他应收款 个人的部分150 贷其他应付款 700
2020-06-04 16:36:40
借;预付账款 贷;银行存款
2018-12-21 14:02:02
借管理费用水电费,汇算清缴纳税调增交企业所得税。
2018-12-21 14:01:32
同学你好 按照发票金额来做
2022-03-10 13:34:39
你领导签字审核了没事
2019-09-20 17:53:42
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