送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-06-04 18:20

这个是做固定资产,6月开始计提折旧,有进项税额的,可以勾选认证抵扣进项税,在增值税申报表附表二中列示进项税额。

风信子 追问

2020-06-04 18:27

老师,您说的这几部已经完成,增值税减免税申报明细表还和以前一样空报就行

江老师 解答

2020-06-04 18:29

是的,减免税申报明细表还和以前一样零申报就行。就可以了。

风信子 追问

2020-06-04 18:30

请问老师,抵扣用了这张票,增值税申报表中期末留底税额已经是有数字比如说是4000,为什么32项期末未缴税额出现数字

风信子 追问

2020-06-04 18:41

好的,江老师,另外是,上个月我报了增值税税控设备费,这个月申报时,打开增值税申报表附表四,时,自动显示期初余额280,本期应递减税额280,期末余额是280,直接申报了,还是期初余额不应该填了?

江老师 解答

2020-06-04 18:52

对于增值税申报表附表四,需要交税时,可以填写本期抵减金额,抵减后,期末余额是0,就是抵减了280元的税
对于32项期末未缴税额,你应该在30行填写5月交税的金额,最后就是期末未缴税额就是本月需要交的增值税了。

风信子 追问

2020-06-04 19:06

江老师,附表四,4月份已经递减了申报了,这个月是不是可以把它自动出来的数据我都可以修改成零了?这样子期末余额就是零

江老师 解答

2020-06-04 19:09

如果是申报了,就是期末余额就是0

风信子 追问

2020-06-04 19:13

确定是申报了,5月份交4月份的税时已经抵减了。是我现在申报5月份的报表时打开附表四期末余额就显示280,我可以把期初余额修改为零吗?

江老师 解答

2020-06-04 19:16

如果是已经抵减了280元,就是不能重复抵减,因此附表四不用填写了。

风信子 追问

2020-06-04 19:31

好的 ,江老师,谢谢。

江老师 解答

2020-06-04 19:34

祝学习进步,工作顺利

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这个是做固定资产,6月开始计提折旧,有进项税额的,可以勾选认证抵扣进项税,在增值税申报表附表二中列示进项税额。
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