老师好,请教下您,我单位有稳岗返还的补助, 要求收到 问
你好,正常的,根据使用部门成本费用就行。 答
老师您好,我是购买方,销售方要求要开红字确认单,-70 问
你好,700元你原来怎么做的账 答
老师,公司本月销售的产品次月才开发票,如果按一套 问
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 次月开了发票红冲上面的无票收入 在做发票的 答
公司出售房产会涉及土地增值税吗 问
您好,这个的话,增值的部分会涉及 答
我现在从tiktok提现一笔收入到公户里,需要给tikto 问
你好不需要给他们开发票。 答
例题24,计算个人所得税时为什么不根据业务招待费调整所得额,但是企业所得税根据招待费调整?
答: 个人所得税与企业所得税是二种不同的税,各自适应各自的法律。个税没有调整招待费的规定
疆企业2019年度实现销售收入6000万元、利润总额1000万元,全年发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出80万元,除上述项目外无其他纳税调整项目。已知企业所得税税率为25%。计算该企业2019年度企业所得税应纳税额
答: 你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 发生额的60%=48万,收入的5‰=30万,按30万扣除,50万做纳税调增处理 2019年度企业所得税应纳税额=(1000万%2B50万)*25%
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
大疆企业2019年度实现销售收入6000万元、利润总额1000万元,全年发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出80万元,除上述项目外无其他纳税调整项目。已知企业所得税税率为25%。计算该企业2019年度企业所得税应纳税额。
答: 6000*5%。=30万元 80*60%=48万元 取低者 为30万元 调增50万元 应纳税所得额=1000%2B50=1050万元 应纳税额=1050*25%=262.5万元
暖暖老师 解答
2020-06-04 21:20
暖暖老师 解答
2020-06-04 21:20