5月份预付出场地房租下一年10万,应付70万,为了减少部分成本,租出房租30万,收到15万,不想分开做分录,想用收进来抵付出去的,然后再待摊,请问老师,怎么做分录最清楚
摆渡
于2020-06-05 07:29 发布 798次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-05 08:49
一、先说正规的操作,你们这个业务属于转租收入,需要计算租赁的增值税
做收入,同时结转租赁收入对应的成本。
二、按你的想法,这个是逃了转租收入的增值税。不管如何账务处理,存在逃税的事实
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一、先说正规的操作,你们这个业务属于转租收入,需要计算租赁的增值税
做收入,同时结转租赁收入对应的成本。
二、按你的想法,这个是逃了转租收入的增值税。不管如何账务处理,存在逃税的事实
2020-06-05 08:49:54
借预付贷银存,按月摊销借费用成本相关科目贷预付
2019-03-02 09:12:44
借:预付账款——XX公司(或个人)
贷:银行存款
拿到发票时再入费用
2017-07-16 20:15:58
您好!借:管理费用等 贷:应付账款 36
借:应付账款36 贷:现金等36
2016-10-26 15:17:06
你好!借预付账款 贷银行存款等
2019-11-14 14:43:20
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