- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-05 09:44
你好 你们需要有补偿协议 以及付款单 还有对方的收据等来做账 借营业外支出-赔偿款贷银行存款
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你好 你们需要有补偿协议 以及付款单 还有对方的收据等来做账 借营业外支出-赔偿款贷银行存款
2020-06-05 09:44:29
你好 先暂估入库 发票到了再冲掉 按发票做账就可以了
2019-11-29 16:25:32
借:生产性生物资产88110 借:应交税费-应交增值税-进项税额10890 贷:银行存款99000
2018-04-08 21:40:48
这个只有挂往来,发票到后报销冲往来吧
2017-11-24 14:29:39
借预付账款贷银行存款,
安月分摊借管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷预付账款。
2020-04-28 17:41:07
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2020-06-05 09:47
meizi老师 解答
2020-06-05 09:53