老师, 我采购10万,其中有2万买多了要退货,但是发票已经开了10万。供应商说如果要退货2万,那下次采购开票发票上会出现负2万。 账务怎么处理? 这次是借:库存商品 8万,贷:银行8万。 10万发票注明实报8万。
Sarah
于2016-06-11 16:24 发布 723次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-06-11 16:55
因为是我们的原因 对方不同意重开发票呢。 我应该怎么做账呢 老师?
相关问题讨论
您好!退货是完全可以的,您可以把这10万发票都退给对方,让对方再重新开个8万的过来。
2016-06-11 16:30:39
需要暂估
借;库存商品 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-05-25 17:54:03
发票到了 就冲掉暂估 再按发票来入账
2018-12-25 09:36:19
只要是用于销售的就在库存商品核算
2018-05-28 06:43:39
多的28000元,这个相当于销售了,要做成收入的,然后出成本
2016-12-15 19:12:26
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宋生老师 解答
2016-06-11 16:30
宋生老师 解答
2016-06-11 19:32