您好,2020年6月1号之前公司属于一般纳税人,6月1号以后转为小规模了;4月份给客户开过13个点的专票,客户四月份把发票退回要求重开,但是由于财务操作失误,五月份并没有把退回的发票红冲,而且五月份给客户重新开了发票了,现在六月份报税产生了失误没红冲的发票的增值税,公司现在是小规模了怎么处理这个事?还是说自认倒霉把税白交上去??谢谢
王辉-玉米遗传转化
于2020-06-05 14:35 发布 485次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-06-05 14:53
这个没有办法,你之前没有红冲,你这个月红冲也可以的,但是红冲的税率你得找专管员问下按什么税率
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你只开红字发票么,科目不变数字是负数,那你这个负数申报,负数申报,这个是需要去大厅,退税是需要去大厅申报
2019-08-09 11:35:09

学员你好,一般是抵减以后期间的应交税费
2021-11-02 22:15:49

这个你得问下李税务局还能允许你们开13的吧,够呛,如果不可以开,你可以这样做,之前的税额是多少
税额/3%这个作为金额开发票
2020-06-05 17:07:24

这个没有办法,你之前没有红冲,你这个月红冲也可以的,但是红冲的税率你得找专管员问下按什么税率
2020-06-05 14:53:31

你好,请问你是开票方还是收票方?
2020-12-15 09:23:40
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