送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-05 16:53

你好  借银行存款贷其他业务收入 应交税费  借其他应收款-公司贷银行存款

追问

2020-06-05 17:15

老师,还有一个,就是项目的人在公司报销了,公司记账是:借:内部往来~凯里项目  贷:库存现金,项目咋做账啊

meizi老师 解答

2020-06-05 17:18

你好 项目做 借费用贷其他应付款-公司   意思公司报销了嘛

追问

2020-06-05 17:29

老师,项目又和路面之间做往来,路面是借:内部往来~管理费  贷:其他应收款 备用金,那项目咋整?

meizi老师 解答

2020-06-05 17:33

你好  你们项目跟路面有啥业务 。    路面是你们企业的吗

追问

2020-06-05 17:56

是我们企业的  路面只和项目部做往来  报销的那个人是路面的 路面报销的一般是项目付款

meizi老师 解答

2020-06-05 17:58

你好  那能就做 借费用或者成本 贷银行存款 。 如果是项目直接支付的话

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相关问题讨论
你好 借银行存款贷其他业务收入 应交税费 借其他应收款-公司贷银行存款
2020-06-05 16:53:04
那就是直接 借:银行存款 贷:其他应付款。
2020-06-05 17:44:40
借其他应收款 贷银行存款
2021-04-30 22:21:33
借:银行存款 贷:专项应付款 —— ×××项目 收款的处理一般都没有问题,关健是专项拨款实际用时的会计处理,可能各个企业各不相同了,有的企业甚至一笔分录就把专项拨款冲销掉:
2021-04-30 22:18:59
你好,可以计入其他应付款,以后发给员工的
2019-08-16 20:05:28
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