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虚假半人心№
于2020-06-05 17:24 发布 1162次浏览
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-05 17:25
您好,您的处理非常正确。代收代付通过往来科目调整。
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老师,我们代收的房租年底要上交财政局,我记账借银行存款贷其他应付款,,上交财政局了借其他应付款贷银行存款
答: 您好,您的处理非常正确。代收代付通过往来科目调整。
单位借财政局工作经费,借:银行存款_专储存款 贷:其他应付款_财政借款,请问我使用时怎么做账
答: 您好,使用时,借;相关支出科目,贷;银行存款_专储存款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们公司款是财政拨款支付的,收到的时候借银行存款财政局,贷其他应付款财政局对吗?付出的时候咋做呢?
答: 你好,是补助还是提供 的服务收到的款项
往人社局多交了养老保险,现在又退回到单位银行存款户,财务会计记借 银行存款 贷 其他应付款,请问这一笔用不用记预算会计?
讨论
请教老师,往年收到的征地款挂了往来,借银行存款贷其他应付款,现在付款,财务会计借其他付款,贷银行存款,预算会计要怎么处理 ?
请问取得代收代付款时,财务会计做借:银行存款,贷:其他应付款,预算会计如何做?谢谢
请问年初及年末都是 资金结存=现金+银行存款+其他应收-其他应付款吗 ? 如何判断财务会计与预算会计的关系 做账做得对与否呢?
你好,老师,行政单位去年一笔业务本应该借:业务活动费用,贷:银行存款.却做成了借:其他应付款,贷:银行存款。本年度如何调账
小林老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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