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王海清
于2020-06-05 19:55 发布 974次浏览
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-05 19:56
您好,您未到发票付款参考分录,借应付账款贷银行存款,尽量不要通过预付款项科目。
王海清 追问
2020-06-05 19:59
老师您好,我现在做的应付借方,因此我在填资产负债的时候我应该填在预付账款里还是冲应付帐款
小林老师 解答
2020-06-05 20:09
您好,您的操作非常正确。期末应与暂估合并后的应付账款余额看正负数,若负数重分类预付款项,否则挂账应付账款。
2020-06-05 20:11
非常感谢老师,解了我的燃眉之急
2020-06-05 20:15
客气,非常荣幸能够给您支持!!
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小林老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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王海清 追问
2020-06-05 19:59
小林老师 解答
2020-06-05 20:09
王海清 追问
2020-06-05 20:11
小林老师 解答
2020-06-05 20:15