老师你好: 老板兑了一个店, 1、付款100万现金, 2、对方还有 库存商品1万和 3、对方垫付的房租押金2万 4、对方还有外债 应付账款5万,这都和我老板抵账了 这分录应该咋做呀?
哈哈
于2020-06-05 20:06 发布 663次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-06-05 21:16
你的意思是收购了一个店,是吧。
那收购后这店的法人去变更了没有
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你好 也可以的 你收票的时候备注下 你冲暂估的凭证号 避免到时弄不清楚为什么这么做
2019-07-04 15:36:55
你好,就不需要了,直接做一笔分录
借;库存商品 贷;库存现金
2018-03-16 10:21:32
你的意思是收购了一个店,是吧。
那收购后这店的法人去变更了没有
2020-06-05 21:16:49
你好,
借:预付账款-供应商
贷:库存现金
2021-03-15 09:45:29
你好,第二个不对
借库存现金贷主营业务收入做这个才对
2022-09-12 10:00:25
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哈哈 追问
2020-06-05 21:17
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