- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2020-06-06 17:26
你好!支付的时候借管理费用-办公费 贷银行存款
实际抵扣的时候,借应交税费-应交增值税-减免税税额 贷管理费用办公费
相关问题讨论
你好!借管理费用-办公费 贷银行存款
然后借应交税费-应交增值税-税收减免 贷管理费用
2018-04-19 11:21:27
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
2018-01-04 20:45:41
支付技术维护费时,
借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
2019-12-27 14:34:07
你好,按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-06-17 15:11:57
您好
请问前面税盘入账的时候分录怎么写的
2022-04-16 18:07:59
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黄芳芳85 追问
2020-06-06 17:31
宋生老师 解答
2020-06-06 17:33