送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-30 16:27

借管理费用贷银行
全额抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数

专一的音响 追问

2020-07-30 16:55

购买金税盘分两步做分录  
借;管理费用—金税盘          
440
       货;银行存款/库存现金440
全额抵扣时
借;应交税费—应交增值税减免税款440
        货;管理费用    —440
对吗?

郭老师 解答

2020-07-30 16:57

你好
是的
分录是这么做的

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支付技术维护费时,   借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
2019-12-27 14:34:07
你好,按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-06-17 15:11:57
您好 请问前面税盘入账的时候分录怎么写的
2022-04-16 18:07:59
你好,借应交税费-应交增值税(销项) 贷 管理费用-办公费
2019-06-17 15:13:27
借管理费用贷银行 全额抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
2020-07-30 16:27:10
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