- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-06-06 20:13
需要把以前计提的应收账款的记账凭证对冲掉的
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需要把以前计提的应收账款的记账凭证对冲掉的
2020-06-06 20:13:23

你好,是需要分别分开装订的
2018-07-23 18:13:57

根据原始单证录入到财务软件的时候做
2019-03-17 07:16:35

借;应付账款 贷;应收账款
2016-07-19 09:13:23

你好,借记营业外支出 贷记应收账款
2018-09-12 19:00:58
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王翠青 追问
2020-06-06 20:26
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2020-06-06 20:36