送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-06-07 10:03

同学你好
购进:借:库存商品   贷:应付账款
计提:借:管理费用等   贷:应付职工薪酬-福利费 
发放:借:应付职工薪酬-福利费   贷:其他业务收入    借:主营业务成本  贷:库存商品  应交税费应交增值税-进项税额转出

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同学你好 购进:借:库存商品 贷:应付账款 计提:借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-福利费 发放:借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品 应交税费应交增值税-进项税额转出
2020-06-07 10:03:32
预付,借:预付账款 贷:银行存款 收票,借:管理费用-福利费 贷:预付账款
2019-10-14 14:33:06
借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
2015-11-02 15:45:55
你好,你这个扣下来是要向工会组织缴纳吗
2019-03-07 21:49:27
1、这笔福利费在当年已经纳税调减了 2、会计上你可以这样处理 3、本年的汇算清缴,福利费科目做纳税调增
2018-08-21 09:57:18
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