送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-06-07 12:39

你好,应当这样处理才是的
本月购进,借 原材料 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),贷 银行存款
次月认证抵扣了,借;应交税费—应交增值税(进项税额),贷;应交税费—应交增值税(待认证进项税额)

an宝宝 追问

2020-06-07 12:43

那以后抵扣时,会计分录后面要附发票吗?

邹老师 解答

2020-06-07 12:43

你好,次月认证抵扣的时候,后面不需要再附上发票的

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相关问题讨论
你好!你如果是用于不动产的就要分2年抵扣。不是不动产的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14
您好,不是待抵扣进项税,是待认证进项税。
2020-06-23 20:59:49
你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用缴纳增值税吗?
2020-01-10 11:04:27
你好! 思路是对的 不过,现在的进项可以一次抵扣了(不用分两次抵扣了)
2021-04-01 22:02:58
同学,你好,在多做一笔,借 应交税费-转出未交增值税 1.26 贷:应交税费-未交增值税1.26
2021-06-14 19:08:10
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