我在4月份所开出的发票金额,我在4月份的时候根本就没有收到这笔钱啊,所以我的银行流水当然不会有这样一笔收入,现金日记帐里也同样是没有的。这笔款是4月份之前就已经预收了的。 问1.这里有问题吗? 2.在4月份之前的十几个月里我们公司收到这些预收的帐款,我们 的前任会计把这笔预收帐款在资产负债表里写在“其他应付 款”里了。但现在今天4月份又确认把这笔款收入并开出了发 票,我该怎么处理?
xiao慧
于2016-06-12 15:03 发布 1064次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论

你好!1、4月份发票在当月确认收入,在预收账款账款下核算就可以。2、那只冲减其他应付
款
2016-06-12 15:16:32

你好,同学,其他应付款的贷方金额等于其他应付款的贷方余额,加上其他应收款的贷方余额。
2021-04-08 15:27:33

你好,是什么原因导致的?经常向法人代表借款?
2019-09-10 17:56:38

您好,其他应付款负数在报表中应在其他应收款显示,贷方的项目才在报表中其他应付款显示
2019-11-16 16:35:58

您好,
其他应收款 负数表示其他应付款
其他应付款 负数表示其他应收款,还是要调整不能成为负数
2024-08-08 08:14:39
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