送心意

玲老师

职称会计师

2020-06-08 11:15

实际有收到发票吗

百合 追问

2020-06-08 11:32

付了款,就收到发票了

玲老师 解答

2020-06-08 11:45

借原材料 贷银行存款

百合 追问

2020-06-08 11:50

老师,付了款,也收到了发票,那暂估的分录咋处理?

玲老师 解答

2020-06-08 11:54

把暂估的分录红冲按照发票金额入账

百合 追问

2020-06-08 11:57

老师好,一般纳税人,开出去专票的税是价税分离做销项税,那开出去普票的怎么弄?

玲老师 解答

2020-06-08 12:01

一样的开专票和普票的分录是一模一样的,贷方都需要做价税分离

百合 追问

2020-06-08 12:06

哦哦,谢谢老师

玲老师 解答

2020-06-08 12:17

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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相关问题讨论
您好 这样账务处理正确的
2019-09-18 07:25:13
你好 二种处理都是正确的 
2022-07-19 17:00:23
您好,一般情况下是的。分录,借:原材料;贷:应付账款。借:应付账款;贷:银行存款 。
2016-12-12 21:10:00
直接付款并收到原材料是第一个分录
2019-11-16 20:53:23
二级科目这两个挂的是一个吗?如果是的话,现在就可以做, 借应付账款 贷其他应收款。
2022-04-01 08:58:58
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