送心意

venus老师

职称中级会计师

2020-06-08 11:26

你好,借;银行存款,贷;其他应付款
借;其他应付款,贷;银行存款

小🌸美 追问

2020-06-08 11:28

老师,5月我先记,借其他应付款,贷,银行存款。6月开红字发票,记借红字主营业务收入,红字增值税。贷其他应付款。对不对

venus老师 解答

2020-06-08 11:30

可以的同学,你这样做没有问题

小🌸美 追问

2020-06-08 11:31

谢谢老师

venus老师 解答

2020-06-08 11:33

好的呢,祝你生活愉快

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相关问题讨论
你好,借;银行存款,贷;其他应付款 借;其他应付款,贷;银行存款
2020-06-08 11:26:54
直接写退费就可以了
2020-03-26 16:50:21
您好,就是冲红原来的收入
2021-10-09 15:05:15
对方寄回的发票联跟红字发票联放在一起做为附件。 抵扣联你自己保管备查。
2017-10-23 19:43:55
你好,是进项负数,还是销项负数发票?
2021-08-12 17:21:14
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