送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-08 12:55

你好
借,应收账款421200
贷,主营业务收入360000
贷,应交税费——应增销61200

借,主营业务成本200000
贷,库存商品200000

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采购库存商品 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目 销售库存商品 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-12-26 08:41:25
你好 借,应收账款421200 贷,主营业务收入360000 贷,应交税费——应增销61200 借,主营业务成本200000 贷,库存商品200000
2020-06-08 12:55:37
你好同学,这个凭证倒是没有问题的,但是计提和交纳不应该是在一个月里,比如说第二个季度吧,我们是六月份计提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
你好 借,银行存款等113(未收款,计入应收账款) 贷,主营业务收入100 贷,应交税费——应增销13 借,主营业务成本80 贷,库存商品80
2020-05-29 11:32:18
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2017-12-13 21:14:23
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