- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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先暂估 借原材料 贷应付账款 正常领用 收到发票红冲暂估 按发票入账
2020-06-08 14:58:35
计入其他应收款,等实际收到材料,冲减其他应收款,就可以了。
2019-09-25 18:13:51
同学您好,您的意思在在建设期间已经摊销完了是吗
2022-03-13 17:20:25
你好,按货物处理的
2018-07-06 13:24:24
你们挂往来。等工程款到账了支付给挂靠方时再冲掉
2019-08-03 08:42:39
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