老师,我公司采购13%的设备,但是与对方公司签订合同 问
您好,设备是固定资产,服务中用到这个固定交税 ,对应的成本是 设备折旧,您说的增值税不用匹配,收到进项发票就能抵扣当期的销项税 答
老师,现在都用金蝶用友等软件做账,后续留档是需要 问
是的,需要打印记账凭证出来存档 答
老师,发票已全部开给对方,我们已经确认应收账款了, 问
你好,收不到的部分计入营业外支出 答
系统提示没有可用额度了怎么操作,问哈老师 问
您好,这个是开票额度吗 答
我们公司是外贸公司,一笔应收账款100万无法收回,现 问
您好,借:银行 8 信用减值损失(或直接用营业外支出) 92 贷:应收账款 100 这里的92万扣减了利润,在年度汇缴时需要纳税调增的 答
老师,现在社保不是养老公司承担部分减免,工商减免,是不是也就不用计提了
答: 你好 没有上交的社会保险费,减免征收,可以不做计提和上交分录
老师好,问下社保辽宁省养老,工伤,失业减免,那每个月社保计提数据怎样写,请指教
答: 不需要计提,这个目前有2种分录,可以不计提,或者是计提之后转营业外收入,你可以不计提,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,问一下,我2月份交了全部的社保,不是2月份有减免么,然后3月份只交了208.6,这个分录怎么做,然后退了养老,工伤,这笔分录又怎么做
答: 借银行贷应付职工薪酬单位社保,借管理费用单位社保 负数 贷应付职工薪酬单位社保 负数 交这个208.6做,要是单位医保和生育险话借管理费用 单位社保,贷应付职工薪酬 单位社保,借应付职工薪酬 单位社保,其他应付款-个人社保,贷银行
爱妃接旨 追问
2020-06-08 15:41
三月清风老师 解答
2020-06-08 15:42