- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-06-08 15:57
你好 按收到的正确发票正常做账 现一个月的 原来做正确分录 也可以直接贴后面
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按照购买原材料,进项税额抵扣
2018-10-10 11:36:42

你好,用负数红冲原来的分录,重新按新开做,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,
2020-07-07 10:42:07

你好,红冲发票这样做分录
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-08-27 16:49:13

你好,借;预付账款,贷;银行存款
借;库存商品,贷;应付账款——暂估
2019-07-13 11:31:21

你好 按收到的正确发票正常做账 现一个月的 原来做正确分录 也可以直接贴后面
2020-06-08 15:57:42
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