4月份预付租金和装修费一共27000,做了借:预付账款 贷:银行存款,现在票还没到,但按时间5月就应该摊销房租了,该怎么做分录?票还不知道啥时候到
金花
于2020-06-08 16:32 发布 569次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2020-06-08 16:33
这个的话 年度内能取得发票的话 就先摊销哈
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这个的话 年度内能取得发票的话 就先摊销哈
2020-06-08 16:33:31
完工了,就转入在建工程,是这样处理的
2019-09-06 15:55:08
借以前年度损益调整,贷预付账款。
2022-08-12 13:56:12
您好,是的,就是坐你前面支付的,相反的分录
2020-06-30 14:47:31
借;预付账款 贷;银行存款
2018-11-15 13:14:26
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金花 追问
2020-06-08 16:36
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2020-06-08 16:39