送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-08 17:00

你好,四月份分录是怎么做的?

马旭迎 追问

2020-06-09 09:35

借预付账款,贷银行存款
收到发票:借管理费用,应交税费,贷预付账款。
我们是租赁方

郭老师 解答

2020-06-09 09:46

负数发票借预付账款借管理费用,负数贷进项转出。

郭老师 解答

2020-06-09 09:46

然后借管理费用应交税费贷预付账款。

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相关问题讨论
你好,四月份分录是怎么做的?
2020-06-08 17:00:11
你好 红字发票 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 蓝字发票 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2018-06-13 14:53:51
你好,偶尔跨月是难免 的 但是最好是做到及时入账
2017-01-12 16:59:23
你好 你是一次性支付的一年房租吗
2020-04-30 15:24:17
房租发票跨年的发票可以入账,冲销预付账款,但不能在企业所得税税前列支费用。属于企业所得税调增事项了。
2020-01-15 10:29:46
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