送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-08 21:58

您好
可以直接把9万红冲 然后按照20多万的正常入账

milknancy 追问

2020-06-08 22:00

假设就是正数20万,那剩下能结转的成本就只有11万了对吧?暂估的那笔结转了,不再去调整吧?

bamboo老师 解答

2020-06-08 22:02

是的 可以这样账务处理

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相关问题讨论
您好 可以直接把9万红冲 然后按照20多万的正常入账
2020-06-08 21:58:50
你好,按发票金额和税额入账就可以。
2020-07-24 09:09:13
你好,你把上月暂估冲红,按照发票重新做,把成本少记的调增处理
2019-06-12 13:16:21
你好,不可以的,没有取得发票次月就需要冲销的
2017-12-25 14:43:05
首先冲暂估按发票入库 结转的有差额也要冲减 重新结转
2017-12-11 10:05:19
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