老师你好,假设上月暂估入库90000并结转,本月发票来了,但是是20多万,9万含在里面的,是不是直接冲红暂估,然后按照20多万的正常入账。
milknancy
于2020-06-08 21:58 发布 798次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-08 21:58
您好
可以直接把9万红冲 然后按照20多万的正常入账
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您好
可以直接把9万红冲 然后按照20多万的正常入账
2020-06-08 21:58:50
你好,按发票金额和税额入账就可以。
2020-07-24 09:09:13
你好,你把上月暂估冲红,按照发票重新做,把成本少记的调增处理
2019-06-12 13:16:21
你好,不可以的,没有取得发票次月就需要冲销的
2017-12-25 14:43:05
首先冲暂估按发票入库 结转的有差额也要冲减 重新结转
2017-12-11 10:05:19
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milknancy 追问
2020-06-08 22:00
bamboo老师 解答
2020-06-08 22:02