送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-09 10:56

这个做其他应收款,贷银行,扣做借应付职工薪酬 工资 贷其他应收款水电费,

1+1=3的小幸福 追问

2020-06-09 13:17

你的意思是前期付款的时候做应付账款此公司其他应收款水电费贷银行存款,现在发票来了,员工的电费开的也是专票啊,我怎么入帐啊,还有税额的,

1+1=3的小幸福 追问

2020-06-09 13:19

收到发票我怎么做帐啊,难不成全部制造费用宿舍租金然后制造费用电费贷应付账款某公司租金其他应收款员工电费吗

maize老师 解答

2020-06-09 13:27

这个员工承担部分这个税额不能认证,你这个做价税合计做其他应收款下面这个, 收到发票做借制造费用 车间水电费,其他应收款(员工承担的)进项税额(勾选有效税额,公司的车间的,员工你不做进项税额)

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相关问题讨论
你好 可车间的,可以的。
2022-04-21 17:40:10
这个做其他应收款,贷银行,扣做借应付职工薪酬 工资 贷其他应收款水电费,
2020-06-09 10:56:33
借银行存款,贷其他业务收入应交税费, 借其他业务成本贷银行存款。
2020-09-07 21:44:42
这个不是代收收电费......若是代收有多的话,也是可以的!只是按实际操作,你是需要确认收入的
2019-04-29 10:47:20
第一步调整完制造费用-租赁费期末余额为负数,是因为之前多结转了费用到生产成本中。解决方法如下: 借:生产成本 - 制造费用 - 租赁费 -100 贷:制造费用 - 租赁费 -100 这样就将多结转的部分从生产成本中冲回,使得制造费用-租赁费的余额恢复正常,同时也调整了对应的生产成本。
2024-07-30 10:14:28
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