老师我做内帐的,这个公司没有记过帐,是从去年8月份开始营业的,有一部分材料款是我们客户帮付的然后抵货款,我把那部分也入到我们付款去了怎么办,跨年了
江南~精英_v曾春霞
于2020-06-09 12:38 发布 611次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-09 12:44
你好,你之前的分录是怎么做的?
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你好,你之前的分录是怎么做的?
2020-06-09 12:44:08
你好
交押金,借;其他应收款,贷;库存现金 2000
付材料款并将押金抵扣材料款
借;应付账款 5000
贷;其他应收款 2000
银行存款 3000
2019-05-10 20:15:36
借:材料采购,在途物质 借:应交税费_进项 贷银行
2015-12-11 14:57:26
直接计入坏账损失处理。
借:坏账准备
贷:应收账款
2020-04-05 08:30:57
你好,可以的,可以这么做的,如果是普通发票。
2021-10-28 17:13:51
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江南~精英_v曾春霞 追问
2020-06-09 12:59
郭老师 解答
2020-06-09 12:59