送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-09 15:18

你好  借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借  应付职工薪酬-福利费贷银行存款 或者库存现金  。  报个税 就用应发工资+这部分福利费金额   计入本期收入栏次

一粒麦子 追问

2020-06-09 15:20

不能直接做管理费用—福利费   贷库存现金吗?不是用于福利费的钱不能并入工资薪金作为基数吗,那按你说的这个报是不是算进基数了呢

meizi老师 解答

2020-06-09 15:24

你好   要走应付职工薪酬过渡的。    是的   要计入收入里面去报的

一粒麦子 追问

2020-06-09 15:25

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-06-09 15:32

没事希望能帮到你

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你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款 或者库存现金 。 报个税 就用应发工资%2B这部分福利费金额 计入本期收入栏次
2020-06-09 15:18:02
您好,是实操的哪一部分啊?
2017-02-16 19:56:05
这里就是子公司所有者权益和母公司个别报表长期股权投资进行抵消。 因为这部分这里是重复部分。
2021-06-03 12:54:01
你好,要缴纳的呢,个税,超过
2020-03-24 12:11:59
内帐 借;银行存款 10000 管理费用 贷;应收账款 10100 外账 借;银行存款 10000 财务费用 100 贷;应收账款 10100
2017-07-25 17:35:33
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