1月份开给客户5000元税额的专票,(客户没有抵扣)5月份又给客户开了这张5000元税额的红字发票,5月份我还要做进项税额转出5000元吗?
午后清凉茶
于2020-06-09 15:41 发布 1044次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-06-09 15:44
你好,是客户要不要做进项税额转出,你不用做,
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你好,之前已经抵扣了,做进项转出。
2023-09-04 10:00:53
你好,你们收到进项发票后认证抵扣了吗?
2019-10-21 15:09:22
你好,就是交了就退,比如软件行业就可以享受,你这个情况跟即征即退没有关系,进项多了可以留抵,销项多了就正常交税
2021-06-02 14:07:03
可以的,4月可以做进项税转出,借,原材料 负数,贷,应付账款,负数,应交税费~应交增值税~进项税转出
2019-04-18 09:14:41
是的,您公司申请开具红字发票信息表的当期,需要填写增值税申报表附表二进项税额转出项目。
账务处理就是
将之前的分录红冲,以红字发票作为凭证附件。
再根据新取得的正确发票,重新编制一遍分录。
2019-08-07 17:03:55
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