送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-06-09 15:44

你好,是客户要不要做进项税额转出,你不用做,

午后清凉茶 追问

2020-06-09 15:50

我们是销售方,1月开出去给客户的发票,对方没有抵扣,现在5月开了红字发票,现在报5月份税时,提示要填红字发票进项税额转出?

庄老师 解答

2020-06-09 16:05

你好,一般
红字发票(负数发票)开具方法: 
方法一:
1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,
然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。 
2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。 
方法二:
1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,
然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。 
2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单。 
方法三:
1、销货方让购货方提供购货方所在地(区)税务局的“开具红字增值税专用发票通知单”
通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。 
2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。 
3、开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”
——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击
“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。

午后清凉茶 追问

2020-06-09 16:26

不是问怎么开,而是销售方开了红字发票,对方没证,填报表时要做进项税额转出吗?

午后清凉茶 追问

2020-06-09 16:27

销售方开了红字发票,对方没证,填报表时要做进项税额转出吗?

庄老师 解答

2020-06-09 16:30

你好,对方没认证,填报表时不用做进项税额转出。要对方开红字信息单,

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相关问题讨论
你好,之前已经抵扣了,做进项转出。
2023-09-04 10:00:53
你好,你们收到进项发票后认证抵扣了吗?
2019-10-21 15:09:22
你好,就是交了就退,比如软件行业就可以享受,你这个情况跟即征即退没有关系,进项多了可以留抵,销项多了就正常交税
2021-06-02 14:07:03
可以的,4月可以做进项税转出,借,原材料 负数,贷,应付账款,负数,应交税费~应交增值税~进项税转出
2019-04-18 09:14:41
是的,您公司申请开具红字发票信息表的当期,需要填写增值税申报表附表二进项税额转出项目。 账务处理就是 将之前的分录红冲,以红字发票作为凭证附件。 再根据新取得的正确发票,重新编制一遍分录。
2019-08-07 17:03:55
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