- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-06-09 16:00
你好,这个分录是正确,因为在工资里代扣,所以用其他应付款--个人社保
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先计提,在和工资一起发放
2022-04-13 10:21:20
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绩效是100,个人负担的社保也是100,
借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资100,
借应付职工薪酬工资
贷其他应收款个人负担的社保100
缴纳借应付职工薪酬、企业负担的社保
其他应收款个人负担的社保、100
贷、银行存款
2022-04-12 14:18:10
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你好,会计处理为 借库存商品 10贷银行存款9 其他应收款1
2018-10-31 12:31:32
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借:银行存款 100
贷:财务费用 100
2016-12-07 18:02:04
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对方做帐 借银行存款 贷主营业务收入 其他应付款
2016-03-10 15:33:07
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萍 追问
2020-06-09 16:20
庄老师 解答
2020-06-09 16:21