送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-09 17:05

你好 核销应付账款是什么情况。  拿车去抵应付账款吗

光明 追问

2020-06-09 17:13

光明:
老紫,你好,请都个问题,公司转让固定资产一小汽车90000元,核销应付账款,分录怎么写呀

光明:
账面净值78974.36元

光明:
借:固定资产清理  78974.36
       累计折旧        11025.64
   贷:固定资产    90000

光明:
借:应付账款  90000
  贷:固定资产清理  78974.36
        营业外收入    11025.64

meizi老师 解答

2020-06-09 17:16

你好     借:应付账款 90000
贷:固定资产清理 78974.36
资产处置损益11025.64    不是计入营业外收入  你们是转让变卖处理的话

光明 追问

2020-06-09 17:18

这样写有余额了,请问应该怎么写

meizi老师 解答

2020-06-09 17:19

你好   你不是应付账款是9万吗   你 把余额转到资产处置损益去 。   资产处置损益 月末转本年利润去

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