1月份申报只填写了已开发票收入 后续能在5月份申报里把之前未开发票收入都一次性加在5月未开发票收入里面吗。还有1月印花税也是按照已开票收入填写,也能补在5月销售里吗。
粗暴的口红
于2020-06-09 20:10 发布 743次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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这个实务中一般是加5月这个去申报,印花税也是补5月这个去申报,实务中大部分是这样要不就正规更正之前1月申报,不过这样弄不好有滞纳金这个
2020-06-09 20:16:51

你好,要申报印花税的
2018-12-13 12:21:35

当月没有收入与成本,印花税可以0申报
2018-09-12 21:22:03

你好同学,这个不影响你们申报印花税,如果你开发票就让你交过印花税,那就不需要了
2022-04-15 08:57:37

您好!印花税这个没得退。你直接多计提一笔多支付一笔就行了。
2017-04-10 14:30:52
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