送心意

朴老师

职称会计师

2020-06-10 08:39

你好,可以的,之前的往来款转到这家新单位,然后付款冲减这家新单位的往来就可以

疯狂小白 追问

2020-06-10 08:41

能说具体点吗?不是很明白,原单位应付账款还有余额该怎么办?新单位也没开票

朴老师 解答

2020-06-10 08:48

就是比如说之前这家单位有应付账款-供应商
被合并之后就是
借应付账款-供应商
贷应付账款-新单位
让他们给你出一个合并证明就可以了

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相关问题讨论
你好,可以的,之前的往来款转到这家新单位,然后付款冲减这家新单位的往来就可以
2020-06-10 08:39:10
你好!可以的。自己清楚是哪些就可以了
2017-07-13 11:33:43
同学,开票单位要跟原来的预付款单位一致,不一至的话,税务局可能会视为虚开
2020-06-15 16:25:46
你好 付款单的话 你可以一起写 列清楚付款事项 到时还是得领导签字,
2019-08-13 09:19:03
你好!会计处理上可以的,建议双方签个抹账协议。
2020-07-20 12:08:08
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