送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-10 09:03

您好
借:银行存款等 1800
贷:主营业务收入 1592.92
贷:应交税费-应交增值税-销项税额  207.08

A冉冉~ 追问

2020-06-10 09:09

为什么是银行存款啊,这个应该借应收账款吧

bamboo老师 解答

2020-06-10 09:12

您如果没有收到就是应收账款科啊  我写的银行存款等

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您好 借:银行存款等 1800 贷:主营业务收入 1592.92 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 207.08
2020-06-10 09:03:44
您好 跟开具发票一样写分录啊 只是凭证附件没有发票而已 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2022-04-13 16:08:11
您好,是的,需要计入,借银行存款,贷营业外收入,应交税费应交增值税
2022-02-13 13:58:38
同学您好, 之前多提的账是怎样做的
2023-12-18 19:14:57
你好 你是说月末结转的话做 借应交税费-应交增值税-销项税贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-10-14 10:15:24
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