送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-10 09:07

你好 4月做 借应收账款贷主营业务收入 应交税费    6月做  借应收账款负数 贷主营业务收入 负数 应交税费负数    在开票  做 :借应收账款贷主营业务收入 应交税费

伤花怒放 追问

2020-06-10 09:19

那6月份红冲过的销项税就这样做,不用做其他账务处理吗?4月份已经做过这笔收入   也结转损益了

meizi老师 解答

2020-06-10 09:20

你好   是的  你要做红冲处理的 。  你红冲之后    分录也得结转损益的

伤花怒放 追问

2020-06-10 09:24

还有个问题,我们家进项票比较多,但是不能一次性认证完,比如我4月份要出库几个型号产品,但是票还没认证,等下个月再认证,这种情况4月和5月要怎么做入库?

meizi老师 解答

2020-06-10 09:26

你好 4月做 借库存商品 应交税费-待认证进项税贷银行存款。 5月 借进项税贷  应交税费-待认证进项税

伤花怒放 追问

2020-06-10 09:32

好的 谢谢老师!

meizi老师 解答

2020-06-10 09:35

没事希望能帮到你

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你好 需要补做账进去的 做一笔销售然后做一笔红冲
2019-07-11 10:34:53
你好 4月做 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 6月做 借应收账款负数 贷主营业务收入 负数 应交税费负数 在开票 做 :借应收账款贷主营业务收入 应交税费
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