挂靠项目,挂靠负责人垫资的材料款,通过公司账户转账,后面甲方付工程款给公司,再退回给挂靠负责人,内帐部分的入帐和支出分录怎么做才合理
rush
于2020-06-10 14:23 发布 1947次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2020-06-10 14:30
您好,内账支付的时候 借银行存款 贷其他应付款-挂靠人,内账所有的不属于你们的收入支出都挂其他应付款
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您好,内账支付的时候 借银行存款 贷其他应付款-挂靠人,内账所有的不属于你们的收入支出都挂其他应付款
2020-06-10 14:30:54
你好,拨款时,借:其他应收款 贷:银行存款
2020-01-03 15:05:42
你好,可以的,
2019-11-28 10:25:12
可以这样,这个是可以的,不过大额最好是走公户
2020-04-09 10:08:48
1.对。
2.领用材料时
借:工程施工-合同成本-材料费
贷:原材料
开具发票给甲方
借:应收账款-甲方
贷:主营业务收入/工程结算
销项税额
收到工程款
借:银行存款
贷:应收账款-甲方
3.等甲方来钱,退回个人垫付款
借:其他应付款--某某项目部
贷:银行存款
4.总结:整理收到的挂靠方的发票,做到账实相符。平时注意总结这些这些疑点难点的处理方法。
2019-04-08 09:44:34
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rush 追问
2020-06-10 14:33
小黎老师 解答
2020-06-10 15:14