- 送心意
三月清风老师
职称: 中级会计师,审计师
2020-06-10 15:05
你好 预收30000时 借:银行存款 贷:预收账款 发货时 借:预收账款30000 应收账款10000 贷:主营收入 应交增值税
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那10000的处理呢
2020-06-10 15:25:26
您好
借:银行存款
贷:其他应付款
2020-04-08 13:13:20
没付款之前用应收账款
2022-02-17 21:58:41
6.5记入销售费用…服务费,就可以了
2020-06-13 14:25:42
那我银行收的货款也汇总做一张可以么
2015-11-12 14:56:53
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