老师,查看公司之前的账务,其他应收款和其他应付款在入账时有点乱,有时“其他应收款”期末余额在贷方,“其他应付款”期末余额在借方,但累计到现在期末余额方向已正常,这样的情况需要做调整吗
立夏^v^
于2020-06-10 15:55 发布 855次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-10 15:56
需要明细是不是有重复的,没有就那么挂着
相关问题讨论
同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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立夏^v^ 追问
2020-06-10 16:09
maize老师 解答
2020-06-10 16:20