老师好,供应商给我们开的发票里面的商品是10000元折扣是-2000,我上个月已经认证,供应商那边说这个商品应该是11000.折扣2000,要我这边给开红字发票信息表,商品那是直接-8000呢,还是-10000在加一行+2000呢
~飘过^+^~~~/
于2020-06-10 17:08 发布 588次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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需要一张一张对应才可以,你这个开红字信息表金额不能大于蓝字,要不那个上传会失败的
2019-12-25 11:04:03
您好
做一份收到蓝字发票时候相同的红字分录 金额是红字发票数字 然后申报的时候填附表二做进项税额转出
2019-05-30 20:05:16
你好,你要找到对应抵扣的发票,按照你说这个操作呢
2022-03-23 17:25:54
只开多开3台的红字信息表
2018-12-25 09:35:11
您好!不用。等他开了红字发票给你你才转出
2018-09-05 14:42:12
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