送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-06-10 18:51

你好,你可以理解为一共需要计提的坏账准备

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相关问题讨论
您好 应收账款期末余额=应收账款期末借方明细余额%2B预收账款借方余额=1812876.01
2022-04-10 13:02:13
借银行存款贷应收账款900就可以的,这个以后会支付给你们吗?
2022-01-04 15:51:03
同学,您好: 回函不符您要和对方财务沟通下不符的原因,问清原因后才能够去处理!谢谢! 祝您学习愉快!谢谢!
2021-12-04 12:54:05
你好,这是合并中往来的抵消。如,母公司的应收账款与子公司的应付账款抵消。母公司应收账款-3,830,089.95,实际为应付账款3,830,089.95,与子公司应收账款进行抵消,子公司应收账款,卡友1,483,360.00,新信息2,346,729.95,合计3,830,089.95。刚好跟母公司可以抵消的。抵消分录,借:应收账款-3,830,089.95,贷:应付账款-3,830,089.95。抵消分录用负数来表示。
2020-07-31 10:33:34
是的,你需要重分类一下的。
2020-04-27 13:54:11
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